|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5657-22-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AVA SAE 35 FOLIO 75 BOLSAS PREVENCION SOCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XIV región - Oficina Regional de Los Rios |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 415, La Unión, Región de Los Ríos. |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
165680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 415, La Unión, Región de Los Ríos. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Impresiones Rish |
|
Razón Social |
PUBLICIDAD CHRISTIAN RISHMAGUE E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.875.542-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Impresiones Rish |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111501
| Bolsas de lona | 800 | Unidad | BOLSAS DE GENERO, ALGODON 100%, DE 38X42CM COLOR NATURAL CON ASAS REFORZADAS, CON LOGO SEGUN IMAGEN ADJUNTA | |
$ 1.090,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 872.000
|
$ 872.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 872.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 165.680
|
|
$ 1.037.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.