Orden de Compra. Nº
835727-27-AG24
"
Adquisición de útiles escolares, "Despedida vacaciones de verano 2024"
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
835727-27-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de útiles escolares, "Despedida vacaciones de verano 2024"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administracion Municipal
Razón Social
I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T.
69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T.
69.250.700-2
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna
General Lagos
Impuesto
63786,8
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Diego - Casa Matriz
Razón Social
CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
R.U.T.
10.335.767-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Libreria Diego - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56121303
Borradores
80
Unidad
goma de borrar
Goma torre miga grande
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121619
Sacapuntas
80
Unidad
Sacapuntas escolares
Sacapunta Maped I-gloo simple c/deposito
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
44111804
Papeles de dibujo
40
Unidad
Block liceo N°60 artel
Block liceo N°60 artel
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44121708
Marcadores
40
Unidad
plumones de 12 colores
Plumones artel 12 colores
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
44111808
Regla T
40
Unidad
reglas escolares de 20 cm
Regla acrílica fultons 20 cms
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
60121148
Papel lustre
40
Unidad
Papel lustre de 10x10 cm
Fajo papel lustre art&craft 10x10 cm
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
44121707
Lápices de colores
40
Unidad
Lapices de colores artel Maxi jumbo 12 u
Lapices de colores artel Maxi jumbo 12 u
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.880
$ 105.880
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
40
Unidad
Stick 21 Gr artel
Stick 21 Gr artel
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
60131510
Fundas de instrumentos musicales, estuches o acces
40
Unidad
Estuche simple flat pronobel unicolor
Estuche simple flat pronobel unicolor
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.680
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
40
Unidad
Bolsas de genero
Bolsas de genero
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
44121618
Tijeras
40
Unidad
tijeras escolares
Tijera Maped escolar essential
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
44121706
Lápices de madera
80
Unidad
Lápiz grafito
Lápiz grafito artel
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
Total Neto
$ 335.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.787
TOTAL OC
$ 399.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.