Orden de Compra. Nº835727-27-AG24 "Adquisición de útiles escolares, "Despedida vacaciones de verano 2024""
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-27-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles escolares, "Despedida vacaciones de verano 2024"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 63786,8
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego - Casa Matriz
Razón Social CARLOS OMAR AVILA HUMIRE
R.U.T. 10.335.767-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121303
Borradores80Unidadgoma de borrarGoma torre miga grande $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121619
Sacapuntas80UnidadSacapuntas escolaresSacapunta Maped I-gloo simple c/deposito $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
44111804
Papeles de dibujo40UnidadBlock liceo N°60 artelBlock liceo N°60 artel $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121708
Marcadores40Unidadplumones de 12 coloresPlumones artel 12 colores $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
44111808
Regla T40Unidadreglas escolares de 20 cmRegla acrílica fultons 20 cms $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
60121148
Papel lustre40UnidadPapel lustre de 10x10 cmFajo papel lustre art&craft 10x10 cm $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121707
Lápices de colores40UnidadLapices de colores artel Maxi jumbo 12 uLapices de colores artel Maxi jumbo 12 u $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.880 $ 105.880
60105704
Barras de pegamento libres de ácido40UnidadStick 21 Gr artelStick 21 Gr artel $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
60131510
Fundas de instrumentos musicales, estuches o acces40UnidadEstuche simple flat pronobel unicolorEstuche simple flat pronobel unicolor $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo40UnidadBolsas de generoBolsas de genero $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121618
Tijeras40Unidadtijeras escolaresTijera Maped escolar essential $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121706
Lápices de madera80UnidadLápiz grafitoLápiz grafito artel $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
Total Neto $ 335.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.787
TOTAL OC $ 399.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.