1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2031-70-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO JORNADA BIENESTAR DOCENTE, compra ágil: 2031-40-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Antofagasta
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R.U.T. |
60.901.017-7 |
Dirección de Facturación |
Coquimbo Nº847 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
264100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Coquimbo Nº847 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GNG PRODUCCIONES |
Razón Social |
GIMENA MARIELA NUNEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.300.891-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GNG PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Se requiere servicio de coffe break para 180 personas, el día 08 de noviembre, debe incluir montaje, mantelería y personal para atención, lugar evento: Liceo Experimental Artístico
1 alojamiento en hotel Ibis (calle copiapo con ossa), para el día 07 de noviembre que incluya cena y desayuno para el día 08 de noviembre.
Transfer Aeropuerto - Hotel / Hotel - Aeropuerto. | |
$ 1.390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390.000
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$ 1.390.000
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Total Neto
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$ 1.390.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 264.100
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$ 1.654.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.