1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3202-37-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS DE LSR 4429- PROVENIENTE DESDE 3202-1-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3202-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO
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R.U.T. |
61.102.120-8 |
Dirección de Facturación |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
Comuna |
Castro
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Impuesto |
1290670 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE PEDRO MONTT Nº 85 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOFERMA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA
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R.U.T. |
76.113.427-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOFERMA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA UNIDAD MARITIMA LSR ARCANGEL 4429, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA UNIDAD MARITIMA LSR ARCANGEL 4429, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. REPUESTOS GENUINOS HAMILTON JET |
$ 6.793.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.793.000
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$ 6.793.000
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Total Neto
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$ 6.793.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.290.670
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$ 8.083.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.