Orden de Compra. Nº3299-318-SE24 "TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO ILOCA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-318-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO ILOCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victor caerols pulgar
Razón Social VÍCTOR HUGO CAEROLS PULGAR
R.U.T. 13.370.882-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal victor caerols pulgar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados10Unidad no definidaCONTRATACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE PREESCOLAR DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-CONTRATACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE PREESCOLAR DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.- $ 98.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.110 $ 988.110
Total Neto $ 988.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 988.110

Justificación de exención de impuesto