1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2289-61-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-62-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
Dirección de Facturación |
Avda. Phillippi Nº 753 |
Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
49495,76 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Phillippi Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FABRICA DE RESORTES "PUERTO MONTT" |
Razón Social |
FABRICA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
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R.U.T. |
76.222.625-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FABRICA DE RESORTES "PUERTO MONTT" |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | Mantención camioneta; 2 refuerzo paquete de resortes, 2 curvas de paquete, 4 abrazaderas de eje, 2 pernos de centro, 2 servicios sacar y colocar paquete de resortes, el servicio debe incluir, materiales, repuestos, insumos y mano de obra. | |
$ 260.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.505
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$ 260.505
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Total Neto
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$ 260.505
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.496
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$ 310.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.