1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1075963-4908-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-135-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
PRODUCTOS NO CUMPLEN LAS EETT Y NO SON RECEPCIONADAS POR LA CONTRAPARTE TÉCNICA |
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-135-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
Comuna |
Arica
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Impuesto |
175332 |
Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INVERSOL CHILE SPA |
Razón Social |
INVERSOL CHILE SPA
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R.U.T. |
77.770.924-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSOL CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151728
| Kits de reparación de bombas | 2 | Kit | KIT DE MANTENIMIENTO BOMBA PATTERSON Pumpco, Motor: ATS.90290 | KIT DE MANTENIMIENTO BOMBA PATTERSON Pumpco, Motor: ATS.90290 |
$ 461.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 922.800
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$ 922.800
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Total Neto
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$ 922.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.332
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$ 1.098.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.