1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3603-1075-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3603-1013-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
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R.U.T. |
69.170.500-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN
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R.U.T. |
69.170.500-5 |
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 495 |
Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
53216,15 |
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 495 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LUIS SOTO |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS LUIS SOTO SPA
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R.U.T. |
76.838.378-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS SOTO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | Servicio de reparación para camioneta municipal. SP2734 | |
$ 280.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.084
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$ 280.084
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Total Neto
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$ 280.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 53.216
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$ 333.301
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.