Orden de Compra. Nº1718-1264-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1409-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1264-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1409-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela por motivos que se necesitan urgentemente y no a tenido respuesta del proveedor para coordinar ya que los productos solicitados son para el viernes con urgencia
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3283 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771
Comuna San Ramón
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BLACKRAT
Razón Social GRUPO BLACKRAT SPA
R.U.T. 77.978.194-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO BLACKRAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121510
Volantes2000UnidadVOLANTES LLYER MEDIA CARTA IMPRESO UNA SOLA CARA  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
25174211
Volantes3Unidad1 STICKERS DE LOGO (RSV 60X60CM) 1 STICKERS DE LOGO (MUNICIPAL BLANCO 70X80CM) 1 STICKERS DE PARED LOGO (MUNICIPAL MORADO 160X250CM)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
60121411
Paneles acrílicos para marcos2Unidad1 ACRILICO CON LOGO CENTRAL DE CAMARA (CCTV 90X90CM) 1 ACRILICO CARTEL DE PUERTA 25X18CM (CENTRAL DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.129.709-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.978.194-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto