Orden de Compra. Nº3446-105-AG25 "22 04 007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" PREP DOCA CESE 2566"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 22 04 007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" PREP DOCA CESE 2566
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
Comuna Los Andes
Impuesto 93645,3
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos120UnidadLIMPIADOR DE PISO 900ML  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.560 $ 85.560
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLAVALOZAS BIDON 5LTS  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadDESENGRASANTE 500ML  $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA TIPO VIRUTEX O EQUIVALENTE X100 UND  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
47131608
Cepillos para aseos10UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
47131602
Paños de limpieza absorbente80UnidadTRAPERO DOBLE HOJAL   $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.520 $ 73.520
47131611
Palas para basura15UnidadPALA PRO VAIVEN BASCULANTE CON MANGO  $ 5.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.325 $ 89.325
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLÓN X12 UNIDADES  $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.365 $ 19.365
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO 1LTS X 6 UNIDADES  $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPA CON MANGO  $ 7.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.870 $ 75.870
Total Neto $ 492.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.645
TOTAL OC $ 586.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.