Orden de Compra. Nº
3446-105-AG25
"
22 04 007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" PREP DOCA CESE 2566
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-105-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
22 04 007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO" PREP DOCA CESE 2566
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
Comuna
Los Andes
Impuesto
93645,3
Dirección de Envío de la Factura
Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
120
Unidad
LIMPIADOR DE PISO 900ML
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.560
$ 85.560
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
LAVALOZAS BIDON 5LTS
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.100
$ 29.100
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
DESENGRASANTE 500ML
$ 886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.300
$ 44.300
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA TIPO VIRUTEX O EQUIVALENTE X100 UND
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
47131608
Cepillos para aseos
10
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.230
$ 7.230
47131602
Paños de limpieza absorbente
80
Unidad
TRAPERO DOBLE HOJAL
$ 919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.520
$ 73.520
47131611
Palas para basura
15
Unidad
PALA PRO VAIVEN BASCULANTE CON MANGO
$ 5.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.325
$ 89.325
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLÓN X12 UNIDADES
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.365
$ 19.365
12141901
Cloro Cl
100
Unidad
CLORO 1LTS X 6 UNIDADES
$ 522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad
MOPA CON MANGO
$ 7.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.870
$ 75.870
Total Neto
$ 492.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.645
TOTAL OC
$ 586.515
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.