1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3504-4991-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA, PDTI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4403-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
20125,56 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMATEL |
Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEL |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 3 | Unidad | LAPIZ CORRECTOR HUINCHA | LAPIZ CORRECTOR HUINCHA |
$ 1.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.075
|
$ 3.075
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31201512
| Cinta Transparente | 6 | Unidad | CINTA ADHESIVA | CINTA ADHESIVA |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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44122011
| Carpetas para archivos | 94 | Unidad | CARPETAS PLASTIFICADA | CARPETAS PLASTIFICADA |
$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.674
|
$ 53.674
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 5 | Resma | RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA | RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA |
$ 4.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.555
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$ 21.555
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 5 | Resma | RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO | RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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44121506
| Sobres estándar | 2 | Sobre | SOBRE DE CARTA | SOBRE DE CARTA |
$ 50,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100
|
$ 100
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Total Neto
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$ 105.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.126
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$ 126.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.