Orden de Compra. Nº3504-4991-SE25 "MATERIALES DE LIBRERIA, PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4991-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 20125,56
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3UnidadLAPIZ CORRECTOR HUINCHALAPIZ CORRECTOR HUINCHA $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.075 $ 3.075
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA ADHESIVACINTA ADHESIVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44122011
Carpetas para archivos94UnidadCARPETAS PLASTIFICADACARPETAS PLASTIFICADA $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.674 $ 53.674
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555
14111506
Papel para impresora del ordenador5ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44121506
Sobres estándar2SobreSOBRE DE CARTASOBRE DE CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
Total Neto $ 105.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.126
TOTAL OC $ 126.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.