Orden de Compra. Nº2099-174-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2099-62-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2099-174-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2099-62-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136
Comuna Punta Arenas
Impuesto 77852,12
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería4UnidadSet de conectores.-  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.472
40142008
Mangueras para agua2UnidadRollos de manguera poliuretano de 100 mts. cada uno.-  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
21101803
Aspersores de agua4UnidadAspersores giratorios con base truper.  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.192
21101801
Aspersores4UnidadAspersores con estaca.-  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.556
27112003
Rastrillos2UnidadRastrillos.-  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
26121636
Cables de alimentación2UnidadAlargadores de 15 mts.-Alargadores de 15 mts.- $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.386 $ 66.386
Total Neto $ 409.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.852
TOTAL OC $ 487.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.