Orden de Compra. Nº948354-455-SE25 "OC DESDE 948354-223-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948354-455-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 948354-223-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 948354-223-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra de Bienes y Servicios
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vital Apoquindo N° 1200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16481 del sistema infochi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.003-6
Dirección de Facturación Avenida Vital Apoquindo N° 1200
Comuna *
Impuesto 581055,53
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vital Apoquindo N° 1200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
R.U.T. 76.035.740-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA PYE SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMIE3710421 BOMBA PROPULSORA ME2641MIE3710421 BOMBA PROPULSORA $ 789.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.267 $ 789.267
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMIE5224080 CARCASA DE LA BOMBA 465 ML EPT ME2643MIE5224080 CARCASA DE LA BOMBA 465 ML EPT $ 1.005.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005.575 $ 1.005.575
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMIE4684281 ELECTRONICA EG110 ME2645MIE4684281 ELECTRONICA EG110 $ 1.263.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.345 $ 1.263.345
Total Neto $ 3.058.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.056
TOTAL OC $ 3.639.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.