1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-19088-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS}ALIM.JARDIN/FRUTAS-VERD/ABRIL 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057402-243-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
|
R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
4483,05 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PUMALIN SPA |
Razón Social |
PUMALIN SPA
|
R.U.T. |
76.756.186-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
PUMALIN SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 15 | kilogramo | 510-0605 TOMATES FRESCOS PINTONES TAMAÑO REGULAR APP 150 GRS, CALIBRE 96 MM – 84 MM. (OFERTAR VALOR POR KILO) | Oferta Valor Neto |
$ 1.573,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.595
|
$ 23.595
|
|
Total Neto
|
$ 23.595
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 4.483
|
$ 28.078
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.