Orden de Compra. Nº1214102-1248-AG24 "MJR/SP N°13 GESTIÓN ASEO/SERVICIO COCTEL (1214102-1520-COT24)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214102-1248-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MJR/SP N°13 GESTIÓN ASEO/SERVICIO COCTEL (1214102-1520-COT24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL
R.U.T. 70.835.200-4
Dirección de Facturación Avda. San Francisco N° 8630
Comuna Pudahuel
Impuesto 95152
Dirección de Envío de la Factura Avda. San Francisco N° 8630
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2024
TítuloDescripción
CONTACTOMARIA TERESA CANALES (9 2399 2998)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Razón Social DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
R.U.T. 16.391.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN LO ADJUNTO, SE REQUIERE PARA EL DÍA LUNES 29/04 A LAS 8:00 PARA ESTA LISTO A LAS 9:00 AM QUE INCLUYA GARZON, VAJILLA, MANTELERIA, Y EQUIPAMIENTO NECESARIO, COFFE PARA 50 PERSONAS  $ 250.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.400 $ 250.400
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN LO ADJUNTO, SE REQUIERE PARA EL DÍA MARTES 30/04 A LAS 15:00 PARA ESTA LISTO A LAS 15:30 PM QUE INCLUYA GARZON , VAJILLA, MANTELERIA, Y EQUIPAMIENTO NECESARIO, COFFE PARA 50 PERSONAS   $ 250.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.400 $ 250.400
Total Neto $ 500.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.152
TOTAL OC $ 595.952


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.035.982-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto