1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1623-98-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO SALA OXIGENO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1623-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Peumo |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Juan de Dios 20 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO |
R.U.T. |
61.602.142-7 |
Dirección de Facturación |
San Juan de Dios 20 |
Comuna |
Peumo
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Impuesto |
163400 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Juan de Dios 20 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GERARDO |
Razón Social |
GERARDO ANTONIO ESPINOZA ROMERO
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R.U.T. |
15.109.889-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GERARDO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalacion de 26 metros cuadrados de planchas de acero diamantado de 5 mm
26 x 10.000 =$ 260.000
Anclaje de 26 metros cuadrados de planchas de acero diamantado y pintado con anticorrosivo
26 x 8.000 = $ 208.000
Soldadura de 32 metros lineales planchas diamantadas entre ellas y fijacion a estructura metalica existente
32×10.000 =$ 320.000
Nivelacion de 18 metros cuadrados de piso
18 x 4000 =$ 72.000 | |
$ 860.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 860.000
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$ 860.000
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Total Neto
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$ 860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.400
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$ 1.023.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.