Orden de Compra. Nº2594-277-AG25 "MATERIALES PARA REPARACION CENTRO COMUNITARIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-218-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2594-277-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION CENTRO COMUNITARIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-218-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación SANTA LAURA 567
Comuna Concón
Impuesto 41541,6
Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AB MAQUINARIAS
Razón Social AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 77.608.351-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes1GalónESMALTE ANTICORROSIVO COLOR VERDE   $ 31.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.110 $ 31.110
31211701
Esmaltes1GalónPINTURA BLANCA PARA PUERTAS   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
30181505
Taza de WC8UnidadTAPAS DE BAÑO PRTOFUNDIDAD 42 CM X 36 ANCHO   $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.280 $ 63.280
30181504
Lavamanos6UnidadLLAVE TEMPORIZADA URINARIO DESCARGA REGULABLE   $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
31181602
Sellos de caucho5UnidadSELLO ANTIFUGA DE WC  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA DE BAÑO Y COCINA TRANSÁRENTE ANTIHONGOS 300 ML   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31191506
Discos abrasivos3UnidadDISCO FLAP 4 1/2 GRAMOS DE 80  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
31211904
Brochas3UnidadCROCHA DE MEDIA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO FLAP 4 1/2 GRAMOS DE 60  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 218.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.542
TOTAL OC $ 260.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.