Orden de Compra. Nº
2594-277-AG25
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MATERIALES PARA REPARACION CENTRO COMUNITARIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-218-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2594-277-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACION CENTRO COMUNITARIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-218-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
R.U.T.
73.568.600-3
Dirección de Facturación
SANTA LAURA 567
Comuna
Concón
Impuesto
41541,6
Dirección de Envío de la Factura
SANTA LAURA 567
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AB MAQUINARIAS
Razón Social
AB MAQUINARIAS SPA
R.U.T.
77.608.351-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AB MAQUINARIAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR VERDE
$ 31.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.110
$ 31.110
31211701
Esmaltes
1
Galón
PINTURA BLANCA PARA PUERTAS
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
30181505
Taza de WC
8
Unidad
TAPAS DE BAÑO PRTOFUNDIDAD 42 CM X 36 ANCHO
$ 7.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.280
$ 63.280
30181504
Lavamanos
6
Unidad
LLAVE TEMPORIZADA URINARIO DESCARGA REGULABLE
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
31181602
Sellos de caucho
5
Unidad
SELLO ANTIFUGA DE WC
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA DE BAÑO Y COCINA TRANSÁRENTE ANTIHONGOS 300 ML
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31191506
Discos abrasivos
3
Unidad
DISCO FLAP 4 1/2 GRAMOS DE 80
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA DE 4
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
31211904
Brochas
3
Unidad
CROCHA DE MEDIA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
31191506
Discos abrasivos
2
Unidad
DISCO FLAP 4 1/2 GRAMOS DE 60
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
AGUARRAS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
Total Neto
$ 218.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.542
TOTAL OC
$ 260.182
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.