1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
948354-444-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 948354-444-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
61.513.003-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
442016 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOSEG |
Razón Social |
COMERCIAL SOSEG SPA
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R.U.T. |
76.897.534-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSEG |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| LUZ EMERGENCIA CLEVERGROUP 3 HORAS LÁMPARA 40 W UNIDAD REGIÓN RM | 100 | | (2157219) LUZ EMERGENCIA CLEVERGROUP 3 HORAS LÁMPARA 40 W UNIDAD REGIÓN RM | (2157219) LUZ EMERGENCIA CLEVERGROUP 3 HORAS LÁMPARA 40 W UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Avenida Vital Apoquindo N° 1200 |
$ 23.264,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.326.400
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$ 2.326.400
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Total Neto
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$ 2.326.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 442.016
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.768.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.