Orden de Compra. Nº3697-52-SE25 "ctto. Por adq., de materiales para el ELEAM Victoria.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-52-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ctto. Por adq., de materiales para el ELEAM Victoria.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557101 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 10018,7
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR EN ELEAM ANGAMOS 1290 CONTACTO ALVARO BENAVIDES  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene6Unidad no definidaDISPENSADOR JABON PLAST. BLANCO/CELESTE TAUMM (SEGUN COT. ADJUNTA)DISPENSADOR JABON PLAST. BLANCO/CELESTE TAUMM (SEGUN COT. ADJUNTA) $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
39121202
Canalización eléctrica3Unidad no definidaCANALETA PVC 20X10 X 2MTS. (ELECT.) (SEGUN COTIZACION ADJUNTA)CANALETA PVC 20X10 X 2MTS. (ELECT.) (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad no definidaENCHUFE S/P DOBLE 10A MEC/HEMBRA (SEGUN COT. ADJUNTA)ENCHUFE S/P DOBLE 10A MEC/HEMBRA (SEGUN COT. ADJUNTA) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
27112904
Pistola de resina6Unidad no definidaSILICONA SELLOTEC ACETICATRANSP.C/FUNG. 300 ML.SC10 (SEGUN COTIZACION ADJUNTA)SILICONA SELLOTEC ACETICATRANSP.C/FUNG. 300 ML.SC10 (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 52.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.019
TOTAL OC $ 62.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.