1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079454-604-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales de oficina destinados a la Autoridad Fiscalizadora Calama. D/E. 216346282.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-770-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
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R.U.T. |
61.978.660-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
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R.U.T. |
61.978.660-2 |
Dirección de Facturación |
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
23655 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-11-2024 |
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Proveedor |
SUMILASER |
Razón Social |
SL TECHNOLOGY SPA
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R.U.T. |
77.576.379-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUMILASER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | tóner nuevos y sin uso, con certificación de funcionamiento, 26X hp LaserjetM402 | TONER ALTERNATIVO CF 226X (26X),
CERTIFICACION ISO 9001 Y 14001,
RENDIMIENTO 9000 IMPRESIONES |
$ 24.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.500
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$ 124.500
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Total Neto
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$ 124.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.655
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$ 148.155
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.