1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
620279-246-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GRUPAEROMONTT - Consumos Técnicos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
BASE NAVAL PUERTO MONTT |
Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
BASE NAVAL PUERTO MONTT
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R.U.T. |
61.980.010-9 |
Dirección de Facturación |
Hangar Naval, acceso Aeropuerto el Tepual. |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
26932,12 |
Dirección de Envío de la Factura |
Hangar Naval, acceso Aeropuerto el Tepual. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-10-2024 |
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Proveedor |
issocom spa |
Razón Social |
ISSOCOM SPA
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R.U.T. |
77.331.851-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
issocom spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Rollo | TOALLA INDUSTRIAL JUMBO WYPALL X-70, 750 HJ X 1 UNIDAD | TOALLA INDUSTRIAL JUMBO WYPALL X-70, 750 HJ X 1 UNIDAD |
$ 55.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.500
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$ 110.500
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26111702
| Pilas alcalinas | 6 | Paquete | PILAS N/LR1 DE 1,5 V 2 UNIDADES | PILAS N/LR1 DE 1,5 V 2 UNIDADES |
$ 5.208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.248
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$ 31.248
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Total Neto
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$ 141.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.932
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$ 168.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.