Orden de Compra. Nº692277-63-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692277-59-COT24 "692277-59-COT24 "Reparación techo Centro de Salud y restauración de cerámicos Hall de Matemáticas""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692277-63-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692277-59-COT24 "692277-59-COT24 "Reparación techo Centro de Salud y restauración de cerámicos Hall de Matemáticas"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO INFRAESTRUCTURA
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
Comuna Ñuñoa
Impuesto 218304,3
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIZAN EIRL
Razón Social SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENCIÓN FRANCISCA SOFÍA ORTÚZAR PRIETO
R.U.T. 77.144.103-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIZAN EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSe requiere servicio para reparación de techo del Centro de Salud, revisar anexo económico con el detalle de los trabajos a realizar antes de ofertar, adjuntar a su propuesta cotización debidamente detallada. Servicio para reparación de techo del Centro de Salud $ 574.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.485 $ 574.485
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadSe requiere servicio restauración de cerámicos en el Hall de Matemáticas, revisar anexo económico con el detalle de los trabajos a realizar antes de ofertar, adjuntar a su propuesta cotización debidamente detallada. Servicio restauración de cerámicos en el Hall de Matemáticas $ 574.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.485 $ 574.485
Total Neto $ 1.148.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.304
TOTAL OC $ 1.367.274


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.701.427-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.720.526-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.144.103-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.