Orden de Compra. Nº4762-21-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4762-10-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4762-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4762-10-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR DE DIPRECA
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 61.513.000-1
Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 592
Comuna Santiago
Impuesto 303046,96
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCADO MANQUEHUE
Razón Social NATIVO GROUP SPA
R.U.T. 76.933.043-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCADO MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaSe requiere la adquisición de diversos alimentos para el abastecimiento de la central de alimentación, según detalle adjunto  $ 1.594.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.984 $ 1.594.984
Total Neto $ 1.594.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.047
TOTAL OC $ 1.898.031


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.933.043-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.061.447-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.933.043-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.775.789-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.914.865-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.