Orden de Compra. Nº2432-191-AG25 "SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-145-UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SANITIZACIÓN Y LIMPÍEZA DE LAS DEPENDENCIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-146-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-191-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA MUNICIPAL-SOL-145-UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SANITIZACIÓN Y LIMPÍEZA DE LAS DEPENDENCIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-146-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 380304
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUSION ZERO
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA
R.U.T. 76.015.943-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUSION ZERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario54UnidadPOLERON MICROPOLAR COLOR NEGRO MUJER CON LOGO INSTITUCIONAL   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.000 $ 648.000
91111703
Vestuario72UnidadPOLERA PIQUÉ MANGA LARGA MUJER COLOR NEGRO CON LO INSTITUCIONAL  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.800 $ 712.800
91111703
Vestuario72UnidadPANTALON CARGO MUJER COLOR NEGRO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.800 $ 640.800
Total Neto $ 2.001.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.304
TOTAL OC $ 2.381.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.