1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2659-117-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PTR N°160, INSTALACION Y PROVISION DE AADHESIVO PARA SEÑALETICA, O/C PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2659-91-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
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R.U.T. |
69.255.600-3 |
Dirección de Facturación |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
14250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
Razón Social |
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
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R.U.T. |
10.444.562-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121615
| Flechas o puntos adhesivos | 1 | Unidad | instalación de grafica adhesiva laminada full color 2 mts X 1 mt. en placa metálica ya existente, contenido y diseño del autoadhesivo se entregara una vez enviada al proveedor la O/C
el proveedor debe ingresar la oferta técnica al portal para su evaluación | |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.