Orden de Compra. Nº1523-3340-SE25 "LIC.1523-86-LQ24 INSUMOS TAC ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-3340-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC.1523-86-LQ24 INSUMOS TAC ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-86-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2700 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 2680900
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Timed Chile SA
Razón Social TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.
R.U.T. 78.196.790-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Timed Chile SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151822
Adaptadores o conectores o accesorios para soporte300Unidad no definidaCONECTORES DOBLES PARA ADMINISTRAR CONTRASTECONECTORES DOBLES PARA ADMINISTRAR CONTRASTE $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000
23151822
Adaptadores o conectores o accesorios para soporte1000Unidad no definida JERINGA CON SPIKE VACÍA COMPATIBLE CON INYECTORA JERINGA CON SPIKE VACÍA COMPATIBLE CON INYECTORA $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000 $ 13.000.000
Total Neto $ 14.110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.680.900
TOTAL OC $ 16.790.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.