Orden de Compra. Nº
560224-97-AG25
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Insumos de alimentos, para TALLER DE LENGUA DE SEÑAS NIVEL I, compra ágil: 560224-107-COT25, solicitado por OFICINA DE DISCAPACIDAD.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
560224-97-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de alimentos, para TALLER DE LENGUA DE SEÑAS NIVEL I, compra ágil: 560224-107-COT25, solicitado por OFICINA DE DISCAPACIDAD.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T.
69.071.800-6
Dirección de Facturación
Av. 21 de Mayo N°875, Talagante
Comuna
Talagante
Impuesto
37612,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. 21 de Mayo N°875, Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENEW SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T.
77.293.249-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENEW SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
150 paquetes de galletas tipo obsesión, gretel, kuky, triton, mantequilla, alteza. paquetes grandes.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
20 queques tipo nutrabien de 250 gr. sabores brownie, marmól, vainilla, naranja.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50202301
Agua
15
Unidad
15 aguas saborizadas de 1.5 lts. tipo aquarius distintos sabores.
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
15 jugos de 1.5 lts. tipo watts diferentes sabores.
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.100
50201706
Café
1
Unidad
1 café tipo fina selección de 200 gr.
$ 8.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.460
$ 8.460
Total Neto
$ 197.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.612
TOTAL OC
$ 235.572
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
20.789.610-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.