Orden de Compra. Nº560224-97-AG25 "Insumos de alimentos, para TALLER DE LENGUA DE SEÑAS NIVEL I, compra ágil: 560224-107-COT25, solicitado por OFICINA DE DISCAPACIDAD.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 560224-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de alimentos, para TALLER DE LENGUA DE SEÑAS NIVEL I, compra ágil: 560224-107-COT25, solicitado por OFICINA DE DISCAPACIDAD.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
R.U.T. 69.071.800-6
Dirección de Facturación Av. 21 de Mayo N°875, Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 37612,4
Dirección de Envío de la Factura Av. 21 de Mayo N°875, Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidad150 paquetes de galletas tipo obsesión, gretel, kuky, triton, mantequilla, alteza. paquetes grandes.  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad20 queques tipo nutrabien de 250 gr. sabores brownie, marmól, vainilla, naranja.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50202301
Agua15Unidad15 aguas saborizadas de 1.5 lts. tipo aquarius distintos sabores.  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50202304
Jugos y néctar envasados15Unidad15 jugos de 1.5 lts. tipo watts diferentes sabores.  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
50201706
Café1Unidad1 café tipo fina selección de 200 gr.   $ 8.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
Total Neto $ 197.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.612
TOTAL OC $ 235.572


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.