1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028871-853-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
P02_449_SEP_SERVICIO AMPLIFICACION_NOV2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-38-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO |
R.U.T. |
61.999.330-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO 913 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO |
R.U.T. |
61.999.330-6 |
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
123500 |
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
06-12-2024 |
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Proveedor |
Alejandro Salinas |
Razón Social |
ALEJANDRO JILBERTO SALINAS NAIM
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R.U.T. |
12.349.484-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alejandro Salinas |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad no definida | | Servicio de Amplificación para licenciatura en Liceo José Santos Ossa.
Según Cotización Adjunta.
A realizar el día 06 de diciembre a las 10:00 horas. |
$ 650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.500
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$ 773.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.