Orden de Compra. Nº
3021-216-AG24
"
F-700 SEP, TONER, ORD 30
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-216-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
F-700 SEP, TONER, ORD 30
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE CANCELA POR NO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA Y NUNCA CONTESTARON CORREO PARA REGULARIZAR SITUACION
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
127300
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CUARENTA SPA
Razón Social
COMERCIAL CUARENTA SPA
R.U.T.
77.892.866-3
Sucursal
CUARENTA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
20
Unidad
TÓNER 105A, COLOR BLACK. ORIGINAL. PROVEEDOR CERTIFICADO DE LA MARCA, DEBE INGRESAR A LA OFERTA CARTA DE PROVEEDOR AUTORIZADO (EXCLUYENTE PARA OFERTA). ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.
$ 33.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.000
$ 670.000
Total Neto
$ 670.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.300
TOTAL OC
$ 797.300
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.327.173-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.892.866-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
50.103.920-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.368.859-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
78.114.650-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.185.217-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.378.693-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.442.843-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
10.531.697-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.875.520-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
96.689.970-0
Ver adjunto