Orden de Compra. Nº3073-233-AG25 "100 resmas de papel fotocopia carta, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3073-151-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3073-233-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 100 resmas de papel fotocopia carta, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3073-151-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.015-5
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 254 PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICONVENIO SPA
Razón Social MULTICONVENIO SPA
R.U.T. 77.911.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICONVENIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadRESMAS DE PAPEL CARTA 500 HOJAS, BLANCAS BOND DE 75 GRS. MARCA CHAMEX. (COTIZAR MARCA SOLICITADA, PARA DAR CONTINUIDAD E IGUALDAD EN LA IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES NÁUTICAS DE ESTE SERVICIO), DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON VALOR DEL PRODUCTO, FOTO E INDICAR MARCA COTIZADA, DE NO INDICAR LA MARCA SOLICITADA O ADJUNTAR FOTOS SU COTIZACIÓN SERÁ DESESTIMADA.RESMAS DE PAPEL CARTA 500 HOJAS, BLANCAS BOND DE 75 GRS. MARCA CHAMEX. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.