1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4280-289-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE POLLAS PONEDORAS Y ALIMENTO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU |
R.U.T. |
69.050.900-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU |
R.U.T. |
69.050.900-8 |
Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
Comuna |
Catemu
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Impuesto |
86218,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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CONTACTO PARA ENTREGA | CAROL GARCÍA 976239984 |
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Proveedor |
AVICOLA VON FREY |
Razón Social |
HEINZ HANS ERNST VON FREY GEISTER
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R.U.T. |
3.304.894-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AVICOLA VON FREY |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70121606
| Servicios de producción de aves de corral | 36 | Unidad | Pollas ponedoras de color | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.508
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$ 302.508
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10121604
| Alimento para aves | 12 | Saco | Alimentos ponedora de 20 kilos cada saco | |
$ 12.606,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.272
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$ 151.272
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Total Neto
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$ 453.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.218
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$ 539.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.