1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4127-995-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
28-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
[DIGERA] SC 1920 EXP 49431_2024 REGULARIZA CONTRATACIÓN Y PAGO ALOJAMIENTO CONCEPCIÓN_INCENDIOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaria de Redes Asistenciales |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES |
R.U.T. |
61.975.700-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Mac Iver 541 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES |
R.U.T. |
61.975.700-9 |
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 541 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12768 |
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 541 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - CONCEPCION, HOTELES DIEGO DE ALMAGRO |
Razón Social |
COMERCIAL MAIFA LIMITADA
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R.U.T. |
79.743.490-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - CONCEPCION, HOTELES DIEGO DE ALMAGRO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | Servicio de alojamiento en la ciudad de concepción, en el marco de la catástrofe en REGIÖN DE Nuble y Bio Bio | |
$ 67.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.200
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$ 67.200
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Total Neto
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$ 67.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.768
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$ 79.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.