1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1126922-2614-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 7975 SEP PG02 ALIMENTACIÓN ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
68552 |
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.936.976-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 220 | Unidad | Adquisición de 1 jugo individual 200 ml+ 1 barra de cereal+ 1 sandwich jamón/queso (pan de molde) para el día miércoles 20 de noviembre de 2024- | para el día miércoles 20 de noviembre de 2024- |
$ 1.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.800
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$ 360.800
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Total Neto
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$ 360.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.552
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$ 429.352
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.