Orden de Compra. Nº1126922-2614-AG24 " RBD 7975 SEP PG02 ALIMENTACIÓN ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2614-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RBD 7975 SEP PG02 ALIMENTACIÓN ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA COMUNA FRUTILLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3339
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 68552
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.936.976-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos220UnidadAdquisición de 1 jugo individual 200 ml+ 1 barra de cereal+ 1 sandwich jamón/queso (pan de molde) para el día miércoles 20 de noviembre de 2024-para el día miércoles 20 de noviembre de 2024- $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.800 $ 360.800
Total Neto $ 360.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.552
TOTAL OC $ 429.352


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.001.905-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.791.661-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.206.660-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.585.252-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.936.976-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.