1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
591-6687-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - MO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FONASA, Nivel Central |
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FONDO NACIONAL DE SALUD
|
R.U.T. |
61.603.000-0 |
Dirección de Facturación |
Monjitas 665, Santiago Centro |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
889200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 665, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INTELCLIMA |
Razón Social |
INTELCLIMA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.431.332-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INTELCLIMA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Se requiere servicio mantención 312 equipos de aire acondicionado en regiones metropolitana y sexta. COTIZAR DE MANERA DETALLADA SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, DE LO CONTRARIO, OFERTA SERÁ CONSIDERADA INADMISIBLE. DETALLES Y UBICACIÓN DE EQUIPOS EN ADJUNTOS. FAVOR LEER Y REVISAR BIEN. | |
$ 4.680.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.680.000
|
$ 4.680.000
|
|
Total Neto
|
$ 4.680.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 889.200
|
$ 5.569.200
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.