Orden de Compra. Nº554734-369-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-200-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-369-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-200-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 127727,5
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agosin Soluciones Graficas
Razón Social DAVID ANDRES AGOSIN DIAZ SPA
R.U.T. 76.883.698-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agosin Soluciones Graficas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadPASACALLE 600X100 CON OJETILLOS Y MADERAS A LOS COSTADOS  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
55121727
Letreros1UnidadSEÑALETICA EN LATA GALVANIZADA 300X100  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
55121727
Letreros15UnidadLETREROS EN ACRILICO 20X30  $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.250 $ 227.250
24111501
Bolsas de lona200UnidadBOLSA BASURIN PARA AUTO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 672.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.728
TOTAL OC $ 799.978


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.883.698-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.