1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1069417-1325-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM ULTRAESTACION COMPRA AGIL N° 1069417-283-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Salud Municipal Chillán |
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán |
R.U.T. |
69.270.200-k |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán |
R.U.T. |
69.270.200-k |
Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
399000 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PAPELES AUSTRAL |
Razón Social |
PAPELES AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.404.653-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELES AUSTRAL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 300 | Pack | TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 200 METROS DOBLE HOJA PACK DOS UNIDADES PARA DISPENSADOR
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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14111703
| Toallas de papel | 300 | Pack | SABANILLAS DE PAPEL UNIVERSAL DE 48M DE 2 ROLLOS | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 2.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.000
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$ 2.499.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.