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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-9313-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOBRES PARA CD Y CALCO compra ágil: 1057539-767-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dicomers |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA
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R.U.T. |
76.877.288-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dicomers |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121504
| Sobres de ventanillas | 800 | Unidad | 9120155 SOBRE PARA CD CON VENTANA | 9120155 SOBRE PARA CD CON VENTANA |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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60121132
| Papel calco | 50 | Unidad | 9125002 CALCO LAPIZ | 9125002 CALCO LAPIZ |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.