Orden de Compra. Nº4828-102-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-77-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4828-102-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-77-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 65.478.760-3
Dirección de Facturación AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 28981,46
Dirección de Envío de la Factura AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1BolsaJabón liquido 1 litro  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
12181501
Ceras sintéticas2UnidadCera liquida piso flotante  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932 $ 3.932
12141901
Cloro Cl4UnidadCloro Gel  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.804 $ 2.804
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadLavaloza Equivalente a Quix 500 cc  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.080 $ 18.080
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadCera piso flotante, equivalente a maxz clean 900 cc  $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.950 $ 76.950
47131603
Esponjas4UnidadEsponja lavaloza  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312 $ 312
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadPaños de aseo  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 552
47121605
Limpiadores de suelo4UnidadLimpiador de piso liquido.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
52121704
Toallas de mano10UnidadRollos toallas de papel para dispensador   $ 2.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.010 $ 25.010
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLimpiador en crema  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47131816
Desodorantes6UnidadDesodorante ambiental  $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTraperos  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBolsa de basura 50 x 70   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBolsa de basura 80 x 110  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
46181504
Guantes protectores2ParGuantes de aseo talla M/L  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 152.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.981
TOTAL OC $ 181.515


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.