Orden de Compra. Nº
4828-102-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-77-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4828-102-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4828-77-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
65.478.760-3
Dirección de Facturación
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
28981,46
Dirección de Envío de la Factura
AV, ALTO BIOBIO N° 790 - RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
1
Bolsa
Jabón liquido 1 litro
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
12181501
Ceras sintéticas
2
Unidad
Cera liquida piso flotante
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.932
$ 3.932
12141901
Cloro Cl
4
Unidad
Cloro Gel
$ 701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.804
$ 2.804
47121605
Limpiadores de suelo
20
Unidad
Lavaloza Equivalente a Quix 500 cc
$ 904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.080
$ 18.080
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
Cera piso flotante, equivalente a maxz clean 900 cc
$ 2.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.950
$ 76.950
47131603
Esponjas
4
Unidad
Esponja lavaloza
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312
$ 312
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad
Paños de aseo
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552
$ 552
47121605
Limpiadores de suelo
4
Unidad
Limpiador de piso liquido.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.360
$ 2.360
52121704
Toallas de mano
10
Unidad
Rollos toallas de papel para dispensador
$ 2.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.010
$ 25.010
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
Limpiador en crema
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
47131816
Desodorantes
6
Unidad
Desodorante ambiental
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.244
$ 5.244
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
Traperos
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
Bolsa de basura 50 x 70
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
Bolsa de basura 80 x 110
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
46181504
Guantes protectores
2
Par
Guantes de aseo talla M/L
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 152.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.981
TOTAL OC
$ 181.515
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.