1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1774-17-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo en dependencias de la DRAA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección Regional Aduana de Arica |
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
915451,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MABA |
Razón Social |
MARÍA ANGÉLICA BALBONTÍN ALCAÍNO
|
R.U.T. |
6.005.690-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MABA |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de aseo en dependencias y vehículos fiscales de la DRAA. Prorroga de contrato (Trato directo) R. Exenta N° 3286 (20.12.2023). Licitación ID 1774-3-LQ21. Servicios Febrero 2024.PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" | Servicio de aseo en dependencias y vehículos fiscales de la DRAA. Prorroga de contrato (Trato directo) R. Exenta N° 3286 (20.12.2023).Licitación ID 1774-3-LQ21. Servicios Febeo 2024. |
$ 4.818.167,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.818.167
|
$ 4.818.167
|
|
Total Neto
|
$ 4.818.167
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 915.452
|
$ 5.733.619
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.