Orden de Compra. Nº2380-713-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-706-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-713-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-706-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 581552
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas60UnidadESCOBAS DE CURAHUILLA 5 HEBRAS, DEBE ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL O DOCUMENTO QUE ACREDITE SU TRAMITACION PARA SER EVALUADO   $ 7.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.840 $ 456.840
27112004
Palas60UnidadPALAS PLASTICAS CON BANDA DE GOMA DE PREFERENCIA VIRUTEX O SU EQUIVALENTE  $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.800 $ 253.800
47121701
Bolsas de basura1200PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X100 (PAQUETES DE 10 UN) BUENA CALIDAD  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
27112002
Azadones20UnidadAZADON 2 LB DE MANGO DE FIBRA  $ 9.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.860 $ 180.860
27112002
Azadones20UnidadZAPAPICO 5 IBS  $ 15.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.460 $ 308.460
27112003
Rastrillos30UnidadBARRE HOJAS PLASTICA RIGIDA PARA JARDIN 22 DIENTES PREFERENCIA TRUPER O SU EQUIVALENTE   $ 5.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.840 $ 150.840
Total Neto $ 3.060.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.552
TOTAL OC $ 3.642.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.