Orden de Compra. Nº
2745-39-AG25
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THO-Adquisición de productos alimenticios para jornadas de promoción con profesores y prevención con estudiantes de programa Habilidades Para la Vida, con cargo a HPV I- Aporte JUNAEB
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2745-39-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
THO-Adquisición de productos alimenticios para jornadas de promoción con profesores y prevención con estudiantes de programa Habilidades Para la Vida, con cargo a HPV I- Aporte JUNAEB
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
R.U.T.
69.180.100-4
Dirección de Facturación
Lautaro 89
Comuna
Angol
Impuesto
66557,19
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro 89
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL TREBOL NORTE LIMITADA
Razón Social
COMERCIAL EL TREBOL NORTE LIMITADA
R.U.T.
77.498.518-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL TREBOL NORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Paquete
FRUGELE FRUTALES 430 GRS X 100 UNIDADES
$ 2.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.465
$ 10.465
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
50
Unidad
MERMELADA VIVO BERRIES 200 GRS
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.300
$ 56.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
72
Unidad
GALLETAS SELZ CRACK 107 GRS
$ 502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.144
$ 36.144
50192110
Nueces o frutos secos
36
Unidad
PAQUETE DE MANI JAPONES EVERCRISP 100 GRS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
18
Unidad
PAPAS KRYZPO DE 2 UNIDADES X 140 GRS CADA UNA
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.120
$ 51.120
50131801
Queso natural
40
Unidad
QUESO CREMA COLUN AJO/ALBAHACA 100 NGRS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.800
$ 56.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
36
Unidad
GALLETAS DELLI COOKIES CHIPS 210 GRS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.168
$ 57.168
50181905
Galletas dulces o pastelitos
36
Unidad
GALLETA COSTA TUAREG COCO 120 GRS
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.108
$ 18.108
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
6
Paquete
DETODITO 290 GRS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.056
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
CHOCMAN COSTA DE 8 UNIDADES
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
Total Neto
$ 350.301
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.557
TOTAL OC
$ 416.858
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.