Orden de Compra. Nº
1057299-249-AG25
"
COMPRA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESC. SAN LUIS ORD.17
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-249-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESC. SAN LUIS ORD.17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
199500
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T.
77.735.221-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10161904
Flores secas
30
Unidad
GYPSOPHILIA DE PLASTICO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
10161904
Flores secas
30
Unidad
GERBERA DE PLASTICO (COLORES)
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
10161904
Flores secas
30
Unidad
PAQUETE DE EUCALIPTO DE PLASTICO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
10161904
Flores secas
15
Unidad
HELECHOS PLASTICOS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
10161904
Flores secas
60
Unidad
RAMOS DE ROSAS PLASTICAS (15 BLANCAS , 15 AMARILLAS , 15 ROSADAS, 15 CREMAS)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
10161904
Flores secas
20
Unidad
RAMOS DE CALAS ( 10 BLANCAS Y 10 AMARILLAS)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
39111514
Luces de árboles
10
Unidad
CORTINA LUCES LED PLASTICO 5X2 METROS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
60121405
Marcos ajustables
2
Unidad
BASE ESTRUCTURAL REDONDA (2,7 X 3 METROS) APROX.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
60121405
Marcos ajustables
2
Unidad
BASE ESTRUCTURAL RECTANGULAR Y CIRCULAR (2 X 1 METRO) APROX.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
60121405
Marcos ajustables
2
Unidad
BASE ESTRUCTURAL CUADRADA (2 X 2 METRO) APROX.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
60131801
Velos de danza
110
Metro Lineal
VELO (30 METROS BLANCO, 20 METROS BEIGE, 20 METRO ROSADO, 20 METRO GRIS, 20 METRO CELESTE)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
Total Neto
$ 1.050.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.500
TOTAL OC
$ 1.249.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.