Orden de Compra. Nº1057299-249-AG25 "COMPRA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESC. SAN LUIS ORD.17"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-249-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL EDUCATIVO PARA ESC. SAN LUIS ORD.17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T. 77.735.221-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161904
Flores secas30UnidadGYPSOPHILIA DE PLASTICO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
10161904
Flores secas30UnidadGERBERA DE PLASTICO (COLORES)  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
10161904
Flores secas30UnidadPAQUETE DE EUCALIPTO DE PLASTICO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
10161904
Flores secas15UnidadHELECHOS PLASTICOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
10161904
Flores secas60UnidadRAMOS DE ROSAS PLASTICAS (15 BLANCAS , 15 AMARILLAS , 15 ROSADAS, 15 CREMAS)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
10161904
Flores secas20UnidadRAMOS DE CALAS ( 10 BLANCAS Y 10 AMARILLAS)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
39111514
Luces de árboles10UnidadCORTINA LUCES LED PLASTICO 5X2 METROS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
60121405
Marcos ajustables2UnidadBASE ESTRUCTURAL REDONDA (2,7 X 3 METROS) APROX.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121405
Marcos ajustables2UnidadBASE ESTRUCTURAL RECTANGULAR Y CIRCULAR (2 X 1 METRO) APROX.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60121405
Marcos ajustables2UnidadBASE ESTRUCTURAL CUADRADA (2 X 2 METRO) APROX.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
60131801
Velos de danza110Metro LinealVELO (30 METROS BLANCO, 20 METROS BEIGE, 20 METRO ROSADO, 20 METRO GRIS, 20 METRO CELESTE)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.