Orden de Compra. Nº1230771-31-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230771-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230771-31-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230771-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
Razón Social Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
R.U.T. 65.080.277-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia
R.U.T. 65.080.277-2
Dirección de Facturación Avenida La Paz Nro. 482, comuna de Independencia
Comuna Independencia
Impuesto 43263
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz Nro. 482, comuna de Independencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2024
TítuloDescripción
Entregar en Oficina de Administración LaPaz482 primer piso 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad01 unidad de tóner ORIGINAL color AMARILLO para impresora BROTHER modelo DCP-L3560CDW deseable tamaño XL  $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
44103103
Tóner1Unidad01 unidad de tóner ORIGINAL color CIAN para impresora BROTHER modelo DCP-L3560CDW deseable tamaño XL  $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
44103103
Tóner1Unidad01 unidad de tóner ORIGINAL color MAGENTA para impresora BROTHER modelo DCP-L3560CDW deseable tamaño XL  $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
Total Neto $ 227.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.263
TOTAL OC $ 270.963


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.185.217-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.