Orden de Compra. Nº1005498-177-AG24 "Adquisición materiales de aseo 2do semestre"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005498-177-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de aseo 2do semestre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 463
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna Santiago
Impuesto 271411,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGO LIMPIO
Razón Social RIGO LIMPIO SPA
R.U.T. 77.123.621-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIGO LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones72Unidad-JABÓN ESPUMA DERMO REP 800ML 6X1-JABÓN ESPUMA DERMO REP 800ML 6X1 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
53131608
Jabones36UnidadJABÓN LIQUIDO 340 MLJABÓN LIQUIDO 340 ML $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840
14111703
Toallas de papel36UnidadTOALLA PAPEL CUBIERTA BLANCA WC 125 HOJASTOALLA PAPEL CUBIERTA BLANCA WC 125 HOJAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
14111703
Toallas de papel36UnidadTOALLA PAPEL INTERFOLIADA BLANCA 250 HJ TOALLA PAPEL INTERFOLIADA BLANCA 250 HJ $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640
Total Neto $ 1.428.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.411
TOTAL OC $ 1.699.891


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.266.341-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.759.827-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.123.621-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.091.213-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto