Orden de Compra. Nº3131-305-AG24 "ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3131-305-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T. 61.102.070-8
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Quinta Normal
Impuesto 137312,24
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.814.370-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DETALLADOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO SERÁ DESESTIMADA. SE SOLICITA QUE EL COSTO DE ENVIO ESTE INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.  $ 722.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.696 $ 722.696
Total Neto $ 722.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.312
TOTAL OC $ 860.008


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.717.748-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.