1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3131-305-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
|
R.U.T. |
61.102.070-8 |
Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
Comuna |
Quinta Normal
|
Impuesto |
137312,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
|
Proveedor |
GRV |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
|
R.U.T. |
76.814.370-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GRV |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DETALLADOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, OFERTA QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO SERÁ DESESTIMADA. SE SOLICITA QUE EL COSTO DE ENVIO ESTE INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. | |
$ 722.696,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 722.696
|
$ 722.696
|
|
Total Neto
|
$ 722.696
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 137.312
|
$ 860.008
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.