1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3682-51-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
07-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3682-30-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
|
R.U.T. |
69.041.400-7 |
Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 599 |
Comuna |
Salamanca
|
Impuesto |
16340 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. |
Razón Social |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
|
R.U.T. |
96.749.820-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 1 | Unidad | LETRERO INFORMATIVO ( FLECHA TAMBO ORIENTE ) FONDO VERDE ORLA Y LETRAS BLANCAS RETROREFLECTANTES DE 30 CM DE ALTO X 150 CM DE ANCHO / EN EL DOCUMENTO ADJUNTO ESTA COMO TIENE QUE IR FLECHA Y NOMBRE TAMBO ORIENTE | |
$ 86.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 86.000
|
$ 86.000
|
|
Total Neto
|
$ 86.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 16.340
|
$ 102.340
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.