1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1298354-360-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EDU - Orden de Compra ágil: 1298354-247-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
EDUCACION |
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
Dirección de Facturación |
PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla |
Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
95000 |
Dirección de Envío de la Factura |
PASAJE Eleuterio Ramirez sin numero, VILLA MANUEL RODRIGUEZ, Melipilla |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Razón Social |
ALEJANDRO TOMASEVIC FLORES PRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.106.213-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATOM Producciones Audiovisuales E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Global | SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE, DETALLE DEL SERVICIO EN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.