Orden de Compra. Nº520149-74-AG25 "MVG_PC Nº 5095_DESERVI BODEGA_Sobres"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MVG_PC Nº 5095_DESERVI BODEGA_Sobres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos N° 180
Comuna Santiago
Impuesto 309700
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS JL
Razón Social SOBRES E IMPRESOS J L LIMITADA
R.U.T. 76.104.792-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS JL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar1Global Sobres impresos blanco y sobres café sin impresión Sobres impresos blanco y sobres café sin impresión $ 1.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.000 $ 1.630.000
Total Neto $ 1.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.700
TOTAL OC $ 1.939.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.