Orden de Compra. Nº1230732-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230732-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
Comuna Molina
Impuesto 63726
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Segovia Flores
Razón Social JOSÉ ROSIEL SEGOVIA FLORES
R.U.T. 16.290.196-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Segovia Flores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas84UnidadSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
49101702
Trofeos3UnidadSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
49101704
Galvanos10UnidadSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 335.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.726
TOTAL OC $ 399.126


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.290.196-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.