Orden de Compra. Nº2269-45-AG24 "Adquisición de130 colaciones y 110 Coffe break para participantes de la Feria de las Matematicas a realizarse el Jueves 10/10/24 en el Gimnasio Olimpico de la UFRO en Temuco."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-45-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de130 colaciones y 110 Coffe break para participantes de la Feria de las Matematicas a realizarse el Jueves 10/10/24 en el Gimnasio Olimpico de la UFRO en Temuco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 206 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 158821
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Recetas del Sur E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS LORENA CRUCES E.I.R.L.
R.U.T. 77.859.982-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Recetas del Sur E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering130UnidadCada Colación debe llevar: • 1 Jugo Tetra pack de 200cc. • Sachet de café, té, azúcar y endulzante • Vasos y cucharitas o revolvedor de madera biodegradable • 6 galletas artesanales • ½ Sandwich triple ave morrón, en pan molde sin orilla en envase individual cerrado • Termo grande con agua caliente Cada colación debe venir en bolsa de papel Kraft o caja individual  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
90101603
Servicios de catering110UnidadEl Coffee Break debe consistir como mínimo en: • Café de Grano, te, leche para cortar • Jugos • 1 brocheta de fruta • 2 tapaditos gourmets variados (carne-tomate-lechuga, ave palta, ave morrón, salame pepinillo, quesillo fresco con aceitunas, jamón de pavo con palmitos, etc.) • 1 pastelito (cachito, repollito, alfajor, cupcake)   $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.900 $ 471.900
Total Neto $ 835.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.821
TOTAL OC $ 994.721


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.913.362-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.673.696-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 5.183.883-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.243.944-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.859.982-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.792.467-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.764.939-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.890.853-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.127.786-1 Ver adjunto